600293:三峽新材2018年內(nèi)部控制評價報告
湖北三峽新型建材股份有限公司
2018年內(nèi)部控制評價報告
湖北三峽新型建材股份有限公司全體股東:
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2018年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一.重要聲明
按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。
二.內(nèi)部控制評價結(jié)論
1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
□是√否
2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論
√有效□無效
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
□是√否
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
□適用√不適用
自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致
√是□否
6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
√是□否
三.內(nèi)部控制評價工作情況
(一). 內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
1. 納入評價范圍的主要單位包括:三峽新材、當(dāng)陽峽光特種玻璃有限責(zé)任公司、深圳市恒波商業(yè)連
鎖有限公司
2. 納入評價范圍的單位占比:
指標(biāo) 占比(%)
納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比 96.00
納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比 98.02
3. 納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
公司治理層面:發(fā)展規(guī)劃、公司治理、人力資源、行政管理。
業(yè)務(wù)流程層面:質(zhì)量與安全、財務(wù)管理、資本運營、物資管理、合同與糾紛管理、設(shè)備管理、玻璃制造與銷售、工程管理。
4. 重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:
資金活動、存貨管理、銷售與回款、采購與付款、工程管理、財務(wù)報告、信息披露。
5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
在重大遺漏
□是√否
6. 是否存在法定豁免
□是√否
7. 其他說明事項
無
公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī),《內(nèi)部控制手冊》等公司內(nèi)部規(guī)范文件,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
1. 內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否與以前年度存在調(diào)整
□是√否
公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并與以前年度保持一致。
2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
指標(biāo)名稱 重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn) 重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn) 一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)審計的合并報 潛在損失或錯報超過上年 潛在損失或錯報超過上年 潛在損失或錯報小于上年
表的凈資產(chǎn) 度經(jīng)審計的合并報表的凈 度經(jīng)審計的合并報表的凈 度經(jīng)審計的合并報表的凈
資產(chǎn)的0.5%; 資產(chǎn)的0.2%; 資產(chǎn)的0.2%。
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
缺陷性質(zhì) 定性標(biāo)準(zhǔn)
重大缺陷 (1)發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員存在舞弊行為;(2)內(nèi)部控制環(huán)境失效;
(3)內(nèi)部監(jiān)督無效;(4)企業(yè)更正已公布的財務(wù)報告,以更正由于舞弊或錯誤導(dǎo)
致的重大錯報;(5)負(fù)面消息在整個業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流傳,或者被全國性媒體關(guān)注,對
企業(yè)聲譽造成重大損害的;(6)違反法規(guī),導(dǎo)致政府部門或者監(jiān)管機構(gòu)的處罰,且
金額巨大,重大商業(yè)糾紛、各類重大訴訟,且賠償金額巨大的。
重要缺陷 (1)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的效率和效果產(chǎn)生重要影響;(2)重要制度或者流程指引的缺
失或缺乏定期的系統(tǒng)性評估;(3)重要資產(chǎn)的安全性存在較大隱患或間接導(dǎo)致重大
的資產(chǎn)損失;(4)發(fā)現(xiàn)非管理層的舞弊;(5)對企業(yè)聲譽造成直接或間接影響。
一般缺陷 對日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的效率和效果產(chǎn)生較小影響,除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控
制缺陷。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
指標(biāo)名稱 重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn) 重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn) 一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
損失金額 損失金額在500萬元以 損失金額在100萬元 損失金額在100萬元以
上; ―500萬元之間; 下。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
缺陷性質(zhì) 定性標(biāo)準(zhǔn)
重大缺陷 (1)決策程序?qū)е轮卮笫д`;(2)中高層管理人員或關(guān)鍵技術(shù)崗位人員流失嚴(yán)重;
(3)內(nèi)部控制評價的結(jié)果特別是重大缺陷未得到整改;(4)其他對公司產(chǎn)生較大
負(fù)面影響的情形。
重要缺陷 (1)決策程序?qū)е乱话闶д`;(2)熟練技術(shù)工人流失嚴(yán)重;(3)內(nèi)部控制評價的
結(jié)果特別是重要缺陷未得到整改;(4)其他對公司產(chǎn)生一般負(fù)面影響的情形。
一般缺陷 內(nèi)部控制中存在的,除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。
(三). 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
1. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
1.1.重大缺陷
報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
不存在一般缺陷
1.4.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大
缺陷
□是√否
1.5.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要
缺陷
□是√否
2. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
2.1.重大缺陷
報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
否
2.4.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
大缺陷
□是√否
2.5.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
要缺陷
□是√否
四.其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
□適用√不適用
2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向
√適用□不適用
經(jīng)過對公司2018年度工作成果的檢查測試,對公司內(nèi)控工作基本滿意。下一年度將繼續(xù)按照公司內(nèi)控管理手冊進行內(nèi)控管理工作,內(nèi)控小組將進一步調(diào)動各公司各崗位人員的內(nèi)控工作積極性和責(zé)任心,使其能認(rèn)真按照內(nèi)控條例開展各個方面的業(yè)務(wù)工作,最大程度降低運營風(fēng)險。
3. 其他重大事項說明
□適用√不適用
董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):許錫忠
湖北三峽新型建材股份有限公司
2019年4月22日
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