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      600642:申能股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度履職情況報(bào)告
      2017-04-29 08:00:00
      申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
      
                              2016年度履職情況報(bào)告
      
           根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》的有關(guān)規(guī)定,申能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就2016年度的履職情況報(bào)告如下:
      
           一、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)基本情況
      
           公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”)原由獨(dú)立董事李增泉、顏學(xué)海及董事臧良3名成員組成,主任委員由具有專業(yè)資格的獨(dú)立董事李增泉擔(dān)任。2015年12月11日,李增泉先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。公司八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議同意增補(bǔ)獨(dú)立董事劉浩為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員,并由其擔(dān)任主任委員。2017年1月4日,顏學(xué)海先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。
      
           二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
      
           報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)了四次會(huì)議,具體情況如下:
      
           (一)2016年4月26日,召開(kāi)第八屆審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議,
      
      審議通過(guò)了《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
      
      告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2016年第一季度報(bào)告》、
      
      《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015
      
      年度履職情況報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告》,并聽(tīng)取了《公司2015年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》。
      
           (二)2016年6月2日,召開(kāi)第八屆審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議,
      
      審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)控自評(píng)方案》。
      
           (三)2016年8月24日,召開(kāi)第八屆審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議,
      
      審議通過(guò)了《公司2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
      
           (四)2016年10月27日,召開(kāi)第八屆審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)
      
      議,審議通過(guò)了《公司2016年第三季度報(bào)告》。
      
           三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度工作履職情況
      
           (一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
      
           公司聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上會(huì)”)作為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)委員會(huì)對(duì)上會(huì)執(zhí)行審計(jì)工作的情況進(jìn)行了監(jiān)督。2017年1月5日,審計(jì)委員會(huì)收到上會(huì)發(fā)來(lái)的2016年度審計(jì)工作初步計(jì)劃,經(jīng)協(xié)商,最終確認(rèn)審計(jì)工作時(shí)間安排為:2017年2月28日上會(huì)完成全部現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,并于2017年3月6日之前出具2016年度審計(jì)報(bào)告的初稿。在上會(huì)執(zhí)行審計(jì)工作期間,審計(jì)委員會(huì)密切跟進(jìn)審計(jì)工作的進(jìn)展情況,與注冊(cè)會(huì)計(jì)師保持溝通,督促其按計(jì)劃完成審計(jì)工作并在約定時(shí)間內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告初稿。
      
           2017年4月6日,審計(jì)委員會(huì)收到上會(huì)提交的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部
      
      控制審計(jì)報(bào)告初稿。在審閱審計(jì)報(bào)告初稿后,2017年4月26日,審
      
      計(jì)委員會(huì)與上會(huì)召開(kāi)了無(wú)公司管理層參加的會(huì)議,與其就審計(jì)報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通。
      
           審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,上會(huì)在提供2016年度審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中,勤
      
      勉盡責(zé),遵循了獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則。同時(shí)建議續(xù)聘上會(huì)為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2016年度審計(jì)報(bào)酬,提交公司董事會(huì)審議。
      
           (二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
      
           報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)聽(tīng)取了《公司2015年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)
      
      告》,并對(duì)公司2016年內(nèi)部審計(jì)工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn),建議公司在總
      
      結(jié)2015年度內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,就公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)深化
      
      開(kāi)展審計(jì)工作,同時(shí)提請(qǐng)公司加強(qiáng)對(duì)市外子公司的內(nèi)控管理及審計(jì)工作,強(qiáng)化對(duì)子公司的事前、事中、事后監(jiān)督管控。審計(jì)委員會(huì)督促公司按照審計(jì)計(jì)劃實(shí)施具體工作,提升內(nèi)部審計(jì)的規(guī)范運(yùn)作水平。
      
           (三)審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)
      
           報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的整體情況,公司不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情況,且公司也不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述結(jié)論形成書面意見(jiàn),提交公司董事會(huì)審議。
      
           (四)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
      
           報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了公司2016年度內(nèi)控自評(píng)方案,
      
      并督促公司按照方案開(kāi)展內(nèi)控自評(píng)工作。此外,審計(jì)委員會(huì)審議了公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,了解評(píng)估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況,督促內(nèi)控缺陷整改。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,公司已基本建立全面并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,形成較為完善的內(nèi)部控制制度體系。公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況,在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制,符合相關(guān)的監(jiān)管要求。
      
           (五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)審部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),為促進(jìn)公司管理層、內(nèi)審部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行更充分有效的溝通,審計(jì)委員會(huì)積極進(jìn)行了相關(guān)協(xié)調(diào)工作,督促公司更好地配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行外部審計(jì)工作,要求公司及時(shí)提供審計(jì)所需材料,并及時(shí)反饋外部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)過(guò)程中提出的問(wèn)題,提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。
      
           (六)報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審議了公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng),上述事項(xiàng)均能滿足公司的日常運(yùn)營(yíng)需要,并符合相關(guān)的監(jiān)管要求。
      
           四、履職情況總體評(píng)價(jià)
      
           報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》和《申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》等有關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),恪盡職守,較好地履行了審計(jì)委員會(huì)相關(guān)職責(zé)。
      
                                                    申能股份有限公司董事會(huì)
      
                                                              審計(jì)委員會(huì)
      
                                                           2017年4月27日
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