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      601208:東材科技2016年度內(nèi)部控制評價報告
      2017-04-28 08:00:00
      公司代碼:601208                                                        公司簡稱:東材科技
      
                          四川東材科技集團股份有限公司
      
                              2016年度內(nèi)部控制評價報告
      
      四川東材科技集團股份有限公司全體股東:
      
          根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2016年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
      
      一. 重要聲明
      
          按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
      
          公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當,或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。
      
      二. 內(nèi)部控制評價結(jié)論
      
      1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
      
          □是 √否
      
      2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論
      
          √有效□無效
      
          根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
      
      3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
      
          □是√否
      
          根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
      
      4. 自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素
      
          □適用√不適用
      
          自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
      
      5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致
      
          √是□否
      
      6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
      
          √是□否
      
      三. 內(nèi)部控制評價工作情況
      
      (一).   內(nèi)部控制評價范圍
      
          公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
      
      1. 納入評價范圍的主要單位包括:四川東材科技集團股份有限公司、綿陽東方絕緣漆有限責(zé)任公司、
      
      四川東方絕緣材料股份有限公司、連云港東材絕緣材料有限公司、四川東材絕緣技術(shù)有限公司、綿陽市東方絕緣材料加工有限公司、江蘇東材新材料有限責(zé)任公司、天津中紡凱泰特種材料科技有限公司、鄭州華佳新能源技術(shù)有限公司、太湖金張科技股份有限公司。
      
      2. 納入評價范圍的單位占比:
      
                                     指標                                        占比(%)
      
      納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比                              100%
      
      納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比                     100%
      
      3. 納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
      
          發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金管理、投資管理、預(yù)算管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、安全環(huán)保、質(zhì)量管理、合同管理、研究與開發(fā)、項目管理、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)部監(jiān)督、信息披露與信息系統(tǒng)等,涵蓋了所有重大交易和日常經(jīng)營管理活動。
      
      4. 重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:
      
          投資管理、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、安全環(huán)保以及質(zhì)量管理等
      
      5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
      
          在重大遺漏
      
          □是√否
      
      6. 是否存在法定豁免
      
          □是√否
      
      7. 其他說明事項
      
          無
      
      (二).   內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準
      
          公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)規(guī)章制度,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
      
      1. 內(nèi)部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調(diào)整
      
          □是√否
      
          公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。
      
      2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
      
          公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
      
          指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
      
      錯報金額占年末 錯報金額>年末資產(chǎn)總額  年末資產(chǎn)總額0.3%<錯報 錯報金額≤年末資產(chǎn)總額
      
      資產(chǎn)總額的比例   0.5%                    金額≤年末資產(chǎn)總額0.5% 0.3%
      
          公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
      
          缺陷性質(zhì)                                      定性標準
      
      重大缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的
      
                        舞弊行為,內(nèi)部控制系統(tǒng)未能發(fā)現(xiàn)或進行事前約束控制;b)當期財務(wù)報表存在重
      
                        大錯誤,而公司內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報;c)控制環(huán)境無效;d)其
      
                        他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。
      
      重要缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會
      
                        計政策;b)未建立反舞弊程序和控制措施;c)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒
      
                        有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制;d)對于期末財務(wù)報告
      
                        過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、準確的
      
                        目標。
      
      一般缺陷          除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
      
      3. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
      
          公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
      
          指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
      
      缺陷可能造成直 損失金額≥1000萬元      500萬元≤損失金額< 損失金額<500萬元
      
      接財產(chǎn)損失金額                             1000萬元
      
          公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
      
          缺陷性質(zhì)                                      定性標準
      
      重大缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)違反國家法律、法規(guī)并被處以重罰
      
                        或承擔(dān)重大刑事責(zé)任的;b)高級管理人員和高級技術(shù)人員流失嚴重;c)控制制度缺
      
                        失可能導(dǎo)致系統(tǒng)性失效的;d)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重大內(nèi)部控制缺陷在經(jīng)過合理時
      
                        間后,并未加以改正;e)發(fā)生重大負面事項,對公司定期報告披露造成負面影響的;
      
                        f)媒體頻現(xiàn)負面新聞,涉及面廣且負面影響一直未消除。
      
      重要缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴重;b)
      
                        重大決策出現(xiàn)失誤,造成較大損失的;c)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重要內(nèi)部控制缺陷在
      
                        經(jīng)過合理時間后,并未加以改正;d)媒體出現(xiàn)負面新聞,并經(jīng)公司正式披露或監(jiān)
      
                        管部門證實給公司帶來較大損失的。
      
      一般缺陷          除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
      
      (三).   內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
      
      1. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
      
      1.1. 重大缺陷
      
          報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
      
          □是√否
      
      1.2. 重要缺陷
      
          報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
      
          □是√否
      
      1.3. 一般缺陷
      
          報告基準日公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
      
      1.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大
      
           缺陷
      
          □是√否
      
      1.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要
      
           缺陷
      
          □是√否
      
      2. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
      
      2.1. 重大缺陷
      
          報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
      
          □是√否
      
      2.2. 重要缺陷
      
          報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
      
          □是√否
      
      2.3. 一般缺陷
      
          報告基準日公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
      
      2.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
      
           大缺陷
      
          □是√否
      
      2.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
      
           要缺陷
      
          □是√否
      
      四. 其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
      
      1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
      
          □適用√不適用
      
      2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向
      
          □適用√不適用
      
      3. 其他重大事項說明
      
          □適用√不適用
      
                                                                 董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):于少波
      
                                                                    四川東材科技集團股份有限公司
      
                                                                                    2017年4月26日
      稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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